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索 引 号:    012948018/2016-00055 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2016-06-20
生效日期:    2016-06-20 废止日期:    
信息名称:    2014年南京市财政局部门决算公开补充资料
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2014年南京市财政局部门决算公开补充资料

  一、部门决算报表 

收入决算表 

 

编制单位:南京市财政局 

2014年度 

  

  

     金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

其中: 

 

本级横向财政拨款 

非本级财政拨款 

 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

合计 

7,589.39 

7,062.10 

  

414.90 

  

  

112.39 

  

  

 

201 

一般公共服务支出 

5,827.13 

5,789.79 

  

  

  

  

37.34 

  

  

 

20106 

财政事务 

5,827.13 

5,789.79 

  

  

  

  

37.34 

  

  

 

2010601 

  行政运行 

3,390.42 

3,353.45 

  

  

  

  

36.97 

  

  

 

2010602 

  一般行政管理事务 

1,170.04 

1,170.04 

  

  

  

  

  

  

  

 

2010603 

  机关服务 

70.23 

69.92 

  

  

  

  

0.31 

  

  

 

2010650 

  事业运行 

269.22 

269.16 

  

  

  

  

0.06 

  

  

 

2010699 

  其他财政事务支出 

927.22 

927.22 

  

  

  

  

  

  

  

 

205 

教育支出 

751.41 

261.46 

  

414.90 

  

  

75.05 

  

  

 

20504 

成人教育 

751.41 

261.46 

  

414.90 

  

  

75.05 

  

  

 

2050403 

  成人高等教育 

709.14 

261.46 

  

372.63 

  

  

75.05 

  

  

 

2050499 

  其他成人教育支出 

42.27 

  

  

42.27 

  

  

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

423.28 

423.28 

  

  

  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

423.28 

423.28 

  

  

  

  

  

  

  

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

422.58 

422.58 

  

  

  

  

  

  

  

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.70 

0.70 

  

  

  

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

79.26 

79.26 

  

  

  

  

  

  

  

 

21005 

医疗保障 

79.26 

79.26 

  

  

  

  

  

  

  

 

2100503 

  公务员医疗补助 

79.26 

79.26 

  

  

  

  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

  

  

 

21307 

农村综合改革 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

  

  

 

2130799 

  其他农村综合改革支出 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

499.31 

499.31 

  

  

  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

499.31 

499.31 

  

  

  

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

336.14 

336.14 

  

  

  

  

  

  

  

 

2210202 

  提租补贴 

111.26 

111.26 

  

  

  

  

  

  

  

 

2210203 

  购房补贴 

51.91 

51.91 

  

  

  

  

  

  

  

 

支出决算表 

 

编制单位:南京市财政局 

2014年度 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

6,959.57 

5,213.77 

1,745.80 

  

  

  

 

201 

一般公共服务支出 

5,265.58 

3,946.28 

1,319.30 

  

  

  

 

20106 

财政事务 

5,265.58 

3,946.28 

1,319.30 

  

  

  

 

2010601 

  行政运行 

3,442.22 

3,442.22 

  

  

  

  

 

2010602 

  一般行政管理事务 

1,082.72 

  

1,082.72 

  

  

  

 

2010603 

  机关服务 

70.66 

70.66 

  

  

  

  

 

2010650 

  事业运行 

267.10 

267.10 

  

  

  

  

 

2010699 

  其他财政事务支出 

402.88 

166.30 

236.58 

  

  

  

 

205 

教育支出 

682.05 

264.55 

417.50 

  

  

  

 

20504 

成人教育 

682.05 

264.55 

417.50 

  

  

  

 

2050403 

  成人高等教育 

639.78 

222.28 

417.50 

  

  

  

 

2050499 

  其他成人教育支出 

42.27 

42.27 

  

  

  

  

 

208 

社会保障和就业支出 

423.28 

423.28 

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

423.28 

423.28 

  

  

  

  

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

423.28 

423.28 

  

  

  

  

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.70 

0.70 

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

79.22 

79.22 

  

  

  

  

 

21005 

医疗保障 

79.22 

79.22 

  

  

  

  

 

2100503 

  公务员医疗补助 

79.22 

79.22 

  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

 

21307 

农村综合改革 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

 

2130799 

  其他农村综合改革支出 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

500.44 

500.44 

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

500.44 

500.44 

  

  

  

  

 

2210201 

  住房公积金 

337.27 

337.27 

  

  

  

  

 

2210202 

  提租补贴 

111.26 

111.26 

  

  

  

  

 

2210203 

  购房补贴 

51.91 

51.91 

  

  

  

  

 

财政拨款收入支出决算总表 

 

编制单位:南京市财政局 

  

2014年度 

   单位:万元 

 

      

      

 

     

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

 
 

     

  

  

     

  

6 

 

一、公共预算财政拨款 

1 

7,062.10 

一、一般公共服务支出 

31 

5,177.06 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

32 

  

 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

  

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

  

 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

254.02 

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

  

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

  

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

423.28 

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

79.22 

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

  

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

  

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

9.00 

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

  

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

  

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

  

 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

  

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

  

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

  

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

500.44 

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

  

 

  

21 

  

二十一、国债还本付息支出 

51 

  

 

  

22 

  

二十二、其他支出 

52 

  

 

  

23 

  

  

53 

  

 

本年收入合计 

24 

7,062.10 

本年支出合计 

54 

6443.02 

 

  

25 

  

  

55 

  

 

年初财政拨款结转和结余 

26 

742.24 

年末财政拨款结转和结余 

56 

1361.32  

 

一、公共预算财政拨款 

27 

742.24 

基本支出结转 

57 

165.01  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

  

    项目支出结转和结余 

58 

1196.31  

 

  

29 

  

  

59 

  

 

收入总计 

30 

7,804.34 

支出总计 

60 

7804.34  

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

编制部门:南京市财政局 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年合计 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

 

合计 

4998.59 

 

301 

工资福利支出 

2870.65 

 

30101 

基本工资 

463.05 

 

30102 

津贴补贴 

1598.00 

 

30103 

奖金 

269.77 

 

30104 

社会保障缴费 

228.09 

 

30107 

绩效工资 

120.36 

 

30199 

其他工资福利支出 

191.38 

 

302 

商品和服务支出 

1069.52 

 

30201 

办公费 

91.11 

 

30202 

印刷费 

17.86 

 

30205 

水费 

4.86 

 

30206 

电费 

86.43 

 

30207 

邮电费 

134.78 

 

30209 

物业管理费 

188.95 

 

30211 

差旅费 

34.84 

 

30213 

维修(护)费 

84.03 

 

30215 

会议费 

15.31 

 

30216 

培训费 

36.86 

 

30217 

公务接待费 

16.14 

 

30218 

专用材料费 

2.60 

 

30226 

劳务费 

134.99 

 

30227 

委托业务费 

0.30 

 

30228 

工会经费 

13.09 

 

30229 

福利费 

1.23 

 

30231 

公务用车运行维护费 

103.53 

 

30239 

其他交通费用 

4.08 

 

30299 

其他商品和服务支出 

98.53 

 

303 

对个人和家庭的补助 

1058.42 

 

30301 

离休费 

53.16 

 

30302 

退休费 

380.67 

 

30304 

抚恤金 

28.34 

 

30305 

生活补助 

2.59 

 

30307 

医疗费 

82.55 

 

30311 

住房公积金 

337.27 

 

30312 

提租补贴 

113.14 

 

30313 

购房补贴 

51.91 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

8.79 

 

  

  二、“三公”经费决算情况说明 

  我局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严控出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动。2014年因公出国(境)为4批次4人次,因公出国(境)费为17.31万元,比上年减少1.78万元;公务用车保有量为28辆,公务用车购置及运行维护费为103.53万元,比上年减少21.26万元;发生公务接待32批,560人次,公务接待费为16.14万元,比上年减少9万元。 

    

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